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  • 索引号:dqdwbgs/2025-00000
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  • 发文机构:地委办公室
  • 名 称:2025年中共阿里地区委员会办公室部门(单位)部门预算
  • 公文种类 :财政
  • 发布日期:2025-04-02
2025年中共阿里地区委员会办公室部门(单位)部门预算
文章来源: 发布日期:2025-04-02 浏览:


 


第一部分 中共阿里地区委员会办公室部门(单位)概况

一、主要职责

二、部门机构设置

部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

其他需要说明的情况

  第四部分 名词解释


第一部分 中共阿里地区委员会办公室部门(单位)概况


一、主要职责

(一)负责起草或组织起草以地委或地委办公室名义向自治区党委或自治区党委办公厅报送的综合性材料,负责起草或组织起草以地委或地委办公室名义印发的党内规范性文件,负责地委和地委领导同志的文稿服务工作,负责以地委和地委、行署或以地委办公室和地委办公室、行署办公室名义上报下发的各类文件、电报的审核、印制工作,负责地委规范性文件的备案管理工作,保证地委日常工作正常运转。

    (二)负责党中央和自治区党委决策、重要工作部署、重要会议和文件精神,以及地委工作安排、会议和文件贯彻落实情况的督促检查,负责地委领导同志指示批示落实情况的督办,统筹协调地委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

    (三)负责围绕地委中心工作和重点任务,开展调查研究,进行信息综合,为地委科学决策提供依据和参考。负责向自治区党委及地委报送信息工作,协调有关部门开展对地委及办公室文件、地委领导同志讲话稿的翻译工作。

    (四)负责地委与自治区党委和自治区机关有关委(办)厅局、各市党委的协调联络工作,协调人大地工委办公室、行署办公室、政协办公室工作。

    (五)负责地委会会议、书记专题会议和其他以地委名义召开的重要会议的会务工作,负责协调安排地委领导同志的各类公务活动。

    (六)负责地委大院安全保卫工作。

    (七)负责全地区档案工作的统筹规划、宏观管理,对全地区档案工作进行监督检查和业务指导。

    (八)负责地委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文件和物件的安全传递工作。

    (九)负责协调推进中央、自治区功勋表彰项目在阿里的组织实施,承担地区功勋荣誉和评比达标表彰工作的政策制定、协调推进、审核备案、监督检查。

    (十)负责全地区保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处,负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和管理。

    (十一)负责对全地区党政系统密码管理部门实施业务领导;负责拟订全地区密码工作和信息化密码保障体系发展规划、建设和管理,组织实施信息化密码保障工作;负责全地区党政机关密码通信设备的有效配备、使用和管理,组织查处全地区密码失泄密等违法违规行为;推进全地区党政机关电子文件规范管理工作。

    (十二)负责在阿里的中央、自治区文物管理工作的统筹协调、督促落实。

    (十三)承担地委保密委员会、地区“四个争”工作领导小组、地委进一步改进作风狠抓落实工作领导小组办公室日常工作。

    (十四)完成地委交办的其他任务。

二、部门(单位)机构设置情况

地委办公室内设九个科室:综合科、秘书科(法规科)、专项办公室、地委督查室(地区功勋荣誉表彰办公室)、会议活动科、信息科、保密业务科、机要业务科、通信报务科。下设四个事业单位:阿里地区档案馆、地委总值班室、阿里地区保密技术服务中心、阿里地区信息化密码保障中心。

三、部门预算构成

本单位无下属单位,部门预算为中共阿里地区委员会办公室部门预算。


第二部分 2025年部门预算表


表格详见附件。


第三部分 2025年部门预算情况说明


部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4182.66万元,比上年增加225.25万元,增长5.69%,主要原因是:人员经费增加,机要增加一个项目;支出预算4182.66万元,比上年增加225.25万元,增长5.69%,主要原因是:人员经费增加,机要增加一个信息化项目

、“三公经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费99.04万元,比上年减少26.8万元,下降21.3%,主要原因是:厉行节约过紧日子,压减“三公”经费,减少接公务接待费用。其中:因公出国(境)0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费89.04万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费89.04万元,比上年减少16.8万元。)比上年减少16.8万元,下降15.87%,主要原因是:车辆维护费进行了控制;公务接待费10万元,比上年减少10万元,下降50%,主要原因是:压缩接待开支。2025年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有11辆,国内公务接待45批次、400人。

三、机关运行经费安排情况

2025年,本部门机关运行经费安排370.1万元,比上年增加13.4万元,上升3.76%,主要原因是:单位人员比上年增多

政府采购情况

2025年本部门政府采购安排。

国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋18724.17平方米,车辆11辆,单价在50万元以上通用设备7台(套),单价在100万元以上专用设备6台(套)。本年度拟购置固定资产50万元,主要是:办公家具及设备

、项目绩效目标情况

2025年,实行绩效目标管理项目23个,资金4182.66万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下(涉密项目除外)

重点项目

预算数(单位:万元)

绩效目标










七、其他需要说明的情况

本单位无政府债务。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十二重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附件【2025年地委部门预算公开表.xlsx