- 索引号:dqkjj/2025-00000
- 发文字号:
- 发文机构:阿里地区科学技术局
- 名 称:阿里地区科技局2025年预算
- 公文种类 :其他
- 发布日期:2025-04-03
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第一部分 阿里地区科学技术局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 阿里地区科学技术局2025年部门预算表
第三部分 阿里地区科学技术局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分
阿里地区科学技术局概况
一、主要职责
(一)组织落实科技发展规划并监督实施,统筹重点行业、领域、区域科技发展规划的衔接协同。组织研究重要科技问题,研判科技发展态势并提出应对措施建议。统筹推进科技决策咨询制度建设。
(二)组织落实科技发展制度并监督实施。统筹协调部门、行业、领域科技政策制制定,组织提出科技与教育、人才协调发展的建议。
(三)研究提出统筹科技资源配置的建议并督促落实。研究拟订推进全地区财政科技计划(专项、基金等)预算总规模及方向结构比例。组织推动建立多元化科技投入机制。统筹衔接地区科技计划(专项、基金等)的优先支持方向、重点任务和年度安排。组织建立统一的科技计划 (专项、基金等)管理制度规范。
(四)研究拟定全地区基础研究规划、措施并组织实施,组织协调地区重要基础研究和应用基础研究。
(五)配合做好重要科技任务和重点科技项目并跟踪督促。协调推进高原适用关键核心技术攻关。
(六)配合做好促进自治区科技安全和统筹军民科技融合发展的总体部署、具体措施和任务的建议并督促落实。负责地区科技保密工作和国防动员领域科技工作。
(七)牵头地区技术转移体系建设,组织制定科技知识产权创造、科技成果转移转化和产学研结合的措施并督促实施,协调推进重要科研成果的示范应用。推动企业科技创新能力建设,促进科技和经济社会发展相结合。
(八)统筹推进重点科技力量建设。
(九)配合做好科技赋能“四个创建”规划,提出科技专项布局建议,制定科技专项实施办法并跟踪监督实施。配合做好科技促进农牧业发展、促进社会事业发展、促进生态环境发展、促进乡村振兴、促进卫生健康和高新技术发展及产业体系建设等规划和措施。配合做好农牧业科技园区等规划建设。拟订科技服务业、技术市场、科技中介组织发展规划并统筹推进。会同相关行业主管部门拟订产业科技创新规划、组织项目申报、加强对相关机构监管,共同开展产业科技创新。
(十)会同有关部门拟订科技人才队伍建设的制度并组织实施。建立健全科技人才培养、引进、使用、评价、激励等机制。组织指导科技人才交流合作,组织实施有关科技人才计划。拟订科学普及和科学传播规划,推进科技援藏与科技合作。根据授权,负责引进国外智力工作。
(十一)拟订行业、领域科技交流交往与创新能力开放合作的规划和措施,配合和组织开展区内外科技合作。
(十二)统筹科技监督评价体系建设、科技评价制度改革和科研诚信建设,推进科研学风作风建设。配合做好自治区创新调查和科技报告制度,统筹负责科研项目实施情况的监督检查和科研成果评估问效。
(十三)服务和保障青藏高原综合科学考察、清洁能源开发,助力高原经济与生态环境协同发展。
(十四)负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作。
(十五)完成地委、行署交办的其他任务
(十六)职能转变。地区科技局要围绕强化科技基础性、战略性 支撑作用,加强高原适用关键核心技术攻关,加强行业领域科技综合管理职能,突出科技改革发展安全统筹协调、整体推进、督促落实和财政科技经费监管、专业机构建设等职能职责。组织提出地区科技领域方向性、全局性问题和应对措施,提升区域科技创新体系整体效能。加强科技平台建设。加快促进科技成果转化、促进科技和经济社会发展相适应。牵头建立统筹协调机制,会同相关行业部门推进区域创新体系建设。
二、部门机构设置情况
阿里地区科技局始建于1982年(当时为阿里地区计划委员会科级建制),于1993年分设为正县级建制单位,当时核定编制为18人。
阿里地区科学技术局内设1个行政机构(正科级):
(一)科学技术局办公室;
(二)战略规划与科技计划科;
(三)创新体系与政策法规科。
机关编制为10名。部门领导职数4名(正县级2名,副县级2名)。内设机构科级领导职数6名。
部门预算单位构成:纳入阿里地区2025年度部门预算公开范围的单位为阿里地区科学技术局。
三、部门预算构成
此次预算公开单位为阿里地区科学技术局机关。
(一)阿里地区科学技术局内设1个行政机构(正科级),所属科室分别为:科学技术局办公室,战略规划与科技计划科,创新体系与政策法规科。
(二)阿里地区科学技术局所属3个事业科室(正科级),所属科室分别为:阿里地区科技人才与服务中心,阿里地区天文台(国家天文台阿里观测基地),阿里地区科学技术协会办公室。
第二部分
阿里地区科学技术局2025年度部门预算表
第三部分
阿里地区科学技术局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025年本部门收入预算1613.24万元,比上年增加94.71万元,增长6.24%,主要原因是:阿里地区科学技术协会于2024年7月19日开始合并到阿里地区科学技术局,因此2025年的预算增加。支出预算1613.24万元,比上年增加94.71万元,增长6.24%,主要原因是:阿里地区科学技术协会于2024年7月19日开始合并到阿里地区科学技术局,因此2025年的预算增加。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8.84万元,比上年增加0.89万元,增加11.19%,主要原因是:厉行节约过紧日子,压减“三公”经费。其中:因公出国(境)0万元;公务用车购置及运行维护费0万元;公务用车运行维护费8.34万元,比上年增加0.89万元,增加11.95%,主要原因是:阿里地区科学技术协会与2024年7月19日开始合并到阿里地区科学技术局,因此2025年的预算增加。公务接待费0.5万元。2025年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有0辆,国内公务接待0批次、0人。
三、机关运行经费安排情况
2025年,本部门机关运行经费安排83.38万元,比上年增加5.97万元,增加7.71%,主要原因是:阿里地区科学技术协会于2024年7月19日开始合并到阿里地区科学技术局,因此2025年的预算增加。
四、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排150万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算150万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋5924.91平方米,车辆3辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。
六、项目绩效目标情况
2025年,实行绩效目标管理项目20个,资金761.71万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下:
重点项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
象雄双创中心运营经费 | 150 | 目标1:通过设立阿里象雄双创中心运营专项资金,完成日常运营工作任务; 目标2:通过设立阿里象雄双创中心运营专项资金,完成创新创业活动开展任务; 目标3:通过设立阿里象雄双创中心运营专项资金,完成创新创业宣传工作; |
人均科普经费 | 23.8 | 目标1:通过电信、移动发送科普宣传短信,覆盖全地区移动手机用户; 目标2:通过科普阿里抖音官方账号,发送科普宣传短视频60条以上; 目标3:通过开展各类科普宣传活动,发放宣传手册、宣传品等,提高全民科学素质 |
科普大篷车运行维护经费 | 1 | 目标1:通过科普大篷车运行经费,保障运行600公里; 目标2:通过科普大篷车运行经费,展6-10次科普宣传活动; 目标3:通过科普大篷车运行经费,提高科学技术普及; 目标4:通过科普大篷车运行经费,提高全民科学素质 |
七、其他需要说明的情况
我部门2025年度预算无“政府债务”
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。