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  • 索引号:dqtzb/2025-00000
  • 发文字号:
  • 发文机构:地委统战部
  • 名 称:中共阿里地委统战部2025年度预算公开
  • 公文种类 :其他
  • 发布日期:2025-04-08
中共阿里地委统战部2025年度预算公开
文章来源: 发布日期:2025-04-08 浏览:


 


第一部分 中共阿里地区委员会统一战线工作部部门(单位)概况

一、主要职责

二、部门机构设置

部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

其他需要说明的情况

第四部分 名词解释


第一部分 单位概况


一、主要职责

地委统战部负责贯彻落实党中央关于统一战线工作的方针政策和自治区党委的决策部署及地委的工作要求,把坚持党对统一战线工作的领导落实到履行职责过程中,聚焦“四件大事” 聚力“四个创建”,落实地委“12114”工作思路,扎实推进着力在创建全国民族团结进步模范区中争先进工作,推动巩固共同思想政治基础、铸牢中华民族共同体意识、藏传佛教中国化、民营经济“两个健康”发展、加强党外知识分子和新的社会阶层人士工作。

二、部门(单位)机构设置情况

   地委统战部内设 6 个行政机构(正科级)分别为:办公室(侨务工作科)统一战线协调科、民族事务科、民族团结促进发展科、宗教事务科、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科(非公有制经济科)。

地委统战部4所属事业单位,分别为:阿里地区归国藏胞管理接待站、阿里地区佛教协会办公室、阿里地区社会主义学院、地委统战部研究中心。

部门预算构成

本单位无下属单位部门预算为本级部门预算。



第二部分 2025年部门预算表


表格详见附件。

第三部分25年部门预算情况说明


部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2201.58万元,比上年增加993.01万元,增长82.16%,主要原因是:2024年机构改革,原地区民宗局合并到我部,故2025年预算增加;支出预算2201.58万元,比上年增加993.01万元,增长82.16%,主要原因是:2024年机构改革,原地区民宗局合并到我部,故2025年预算增加

、“三公经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费28.05万元,比上年增加4.95万元,上升21.43%,主要原因是:2024年机构改革,原地区民宗局合并到我部,故2025年三公经费预算增加。其中:因公出国(境)0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费21.8万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费21.8万元,比上年减少0万元。)比上年减少0万元,下降0%,主要原因是:2024年机构改革,原地区民宗局合并到我部,为了更好开展工作,2025年车辆经费与上年对比无变化;公务接待费6.25万元,比上年增加4.95万元,上升3.8%,主要原因是:2024年机构改革,原地区民宗局合并到我部,故2025年接待经费预算增加。2025年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有4辆,国内公务接待15批次、50人。

三、机关运行经费安排情况

2025年,本部门机关运行经费安排182.95万元,比上年增加82.33万元,上升81.82%,主要原因是:2024年机构改革,原地区民宗局合并到我部,故2025年机关运行经费预算增加

政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元。

国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋4702.82平方米,车辆4辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。本年度拟购置固定资产0万元。

、项目绩效目标情况

2025年,实行绩效目标管理项目27个,资金371.59万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下:

重点项目

预算数(单位:万元)

绩效目标

中华民族共同体体验馆中华优秀文化体验轮展工作经费

80万元

通过让各民族群众沉浸式参与体验,深刻感受中华文化的丰富多彩、博大精深,深刻认识中华文化是各民族共同创造的,深刻认同中华文化是中华民族的精神标识。

七、其他需要说明的情况

我单位2025年无政府债务情况。


 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗补助费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十二重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附件【部门预算公开表(统战部)(1).xlsx