- 索引号:dqtzb/2026-00000
- 发文字号:
- 发文机构:地委统战部
- 名 称:2026年中共阿里地委统战部部门预算
- 公文种类 :财政
- 发布日期:2026-04-13
2026年中共阿里地委统战部部门预算
目 录
第一部分 中共阿里地委统战部部门概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2026年部门预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 中共阿里地委统战部部门概况
一、主要职责
中共阿里地区委员会统一战线工作部机关(本级)是党委专职做好统一战线工作的职能部门,主管与民主党派社会团体、民族宗教事务的通联工作,地委统战部行政编制职责。
(1)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,为地委发挥统战工作方面参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。协调全地区统一战线各方面关系,贯彻落实党中央、自治区党委和地委关于统一战线工作的决策部署;巩固壮大最广泛的统一战线。
(2)研究拟订统一战线工作理论、政策和法规草案并推动落实,深入调查研究,向地委全面反映全地区统一战线情况,提出开展统战工作的意见建议。
(3)发现、培养党外代人士,负责党外人士政治安排,提出安排意见建议,会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
(4)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹全地区统一战线宣传工作,拟订宣传工作政策和规划并组织实施,会同有关部门开展全地区统一战线对外宣传工作,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
(5)贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,为地委同党党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作,支持党外代表人士更好发挥参政议政和民主监督作用。
(6)贯彻落实党的民族工作方针,研究拟订民族工作的政策和措施,协调处理民族工作重点。
(7)开展党外人士的政治安排,提出地区人大、政协、工商联、佛协党外人士担任政府系统和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。
(8)调查研究党外知识分子的情况,反映意见、协调关系,提出政策建议;联系培养党外知识分子的代表人物。
(9)负责开展海内外统一战线的宣传工作。
(10)负责指导各县委统战部工作,协调行署各部门的统战工作;联系、指导地区佛协工作;联系指导地区工商联工作;管理地区归口藏胞接待委员办公室;开展全地区光彩事业。
(11)调查研究并反映我地区非公经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公经济代表人士,积极开展思想政治工作;协调有关部门推动光彩事业发展。
(12)完成党地委、行署交办的其他任务。
二、部门(单位)机构设置情况
中共阿里地委统战部内设机构(正科级)3个:办公室(侨务科)、民族宗教事务科、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科(非公有制经济工作科)。机关编制14名(行政编制6名、机关其他编制8名),部门领导职数5名(正县级1名,副县级4名,不含兼职);内设机构科级领导职数8名。
中共阿里地委统战部所属事业单位(正科级)3个:阿里地区归国藏胞管理接待站(参公)、阿里地区社会主义学院、中共阿里地区委员会统一战线工作部信息中心。核定事业编制9名,科级领导职数6名(正科3名,副科3名)。
三、部门预算构成
本单位无下属单位,部门预算为本级部门预算。
第二部分 2026年部门预算表
表格详见附件。
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2026年本部门收入预算2441.34万元,比上年增加239.76万元,增长11%,主要原因是:本年度单位增加干部职工用氧项目资金16.32万元、统战人士和职工之家项目150万元、铸牢中华民族共同体意识研究中心项目9万元、单位铸牢中华民族共同体意识教育基地项目180万元,故2026年部门收入预算增加;支出预算2441.34万元,比上年增加239.76万元,增长11%,主要原因是:本年度单位增加干部职工用氧项目资金16.32万元、统战人士和职工之家项目150万元、铸牢中华民族共同体意识研究中心项目9万元、单位铸牢中华民族共同体意识教育基地项目180万元,故2026年部门支出预算增加。
二、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费21.8万元,比上年减少6.25万元,下降22%,主要原因是:厉行节约过紧日子,压减“三公”经费。其中:因公出国(境)0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费21.8万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费21.8万元,比上年减少0万元。)比上年减少0万元,下降0%,主要原因是:我单位严格按照厉行节约过紧日子,压减“三公”经费原则,公务用车购置及运行维护费无变动;公务接待费2.25万元,比上年减少4万元,下降64%,主要原因是:我单位严格按照厉行节约过紧日子,压减“三公”经费原则,减少公务接待费。2026年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有4量,国内公务接待10批次、50人。
三、机关运行经费安排情况
2024年,本部门机关运行经费安排186.99万元,比上年减少4.04万元,下降2.2%,主要原因是:我单位严格按照厉行节约过紧日子,压减机关运行经费。
四、政府采购情况
2026年本部门政府采购安排150万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算150万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年1月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋4702.82平方米,车辆4辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。本年度拟购置固定资产0万元。
六、项目绩效目标情况
2026年,实行绩效目标管理项目32个,资金2441.34万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下:
重点项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
统战人士和职工之家项目 | 150 | 实现为深入学习习近平总书记关于做好新时代党的统战工作的重要思想,进一步壮大爱国统一战线力量,密切与全地区爱国统战人士的联系和沟通,确保统战工作提质增效,为统战人士和统战干部职工提供就餐及生活保障需求,切实增强统战队伍凝聚力。 |
铸牢中华民族共同体意识教育基地项目 | 180 | 实打造铸牢中华民族共同体意识教育基地,展示近年来全地区民族团结进步创建工作成果,凝聚人心,铸牢中华民族共同体意识,推动全国民族团结进步示范地区创建成果巩固深化工作,不断推动铸牢中华民族共同体意识工作,为全地区经济社会发展奠定坚实的思想基石。 |
七、其他需要说明的情况
例如:政府债务情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。