- 索引号:dqgajtjczd/2026-00000
- 发文字号:
- 发文机构:阿里地区公安交通警察支队
- 名 称:2026年阿里地区公安处交通管理支队部门预算公开
- 公文种类 :财政
- 发布日期:2026-04-13
2026年阿里地区公安处交通管理支队部门
预算公开
目 录
第一部分 交通管理支队部门概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2026年部门预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 交通管理支队部门概况
一、主要职责
根据《关于印发〈阿里地区公安机关机构编制管理改革实施方案〉的通知》(藏机编发〔2025〕19号精神,规范公安处内设机构规格,交管支队改为交通管理支队。其主要职责是:贯彻执行党和国家公安工作方针政策和法律法规,负责全地区道路交通安全管理工作并承担相应责任。具体职责为:全区道路交通管理政策、规定;指导、监督全区公安机关依法查处道路交通违法行为,处理交通事故,维护道路交通安全和正常的道路交通秩序;监督、指导机动车辆登记、安全检验和驾驶人考试发证工作;指导各县公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划;负责狮泉河至昆莎机场相关道路的交通管理工作。
二、部门机构设置情况
2025年根据《关于印发〈阿里地区公安机关机构编制管理改革实施方案〉的通知》(藏机编发〔2025〕19号精神,规范公安处内设机构规格,交管支队改为交通管理支队。公安处交管支队内设交通秩序大队、事故调查处理大队、综合指挥大队3个大队,各自有明确的职责任务分工。
交通秩序大队职责:(1)指导、监督、检查全地区公安交通管理部门交通秩序和道路执勤执法工作;(2)起草制定全地区道路交通秩序管理规范性文件;(3)组织、指导、监督、检查全地区交通秩序专项治理工作;(4)组织、指导全地区重要警卫任务和重大活动交通安全保卫工作,以及特大件运输交通保障和其他特殊勤务;(5)组织、指导重大自然灾害和突发事件的交通疏导、指挥和处置工作;(6)指导全地区公路和城市道路交通组织规划、交通设施设置及执勤执法勤务安排部署;(7)负责指导和监督全地区道路交通违法行为查处及信息录入工作;(8)负责全地区公路运输剧毒化学品的监管工作;(9)负责全地区道路交通秩序管理业务民警的培训工作;(10)组织、指导、监督全地区高速公路交通秩序管理、交通违法查处、交通流量调控工作;(11)完成上级交办的其他工作。
综合指挥大队职责:(1)掌握落实财务工作相关政策、规定,指导和管理交管支队本级的财务工作,负责交管支队经费管理和警务保障等工作;(2)负责违章审核、调取监控录像、车驾管网办业务办理、视频会议保障及发布道路监测信息等工作;(3)负责对辖区道路交通执法质量指导、监督及道路交通安全宣传教育工作;(4)负责上传下达、文件收发、会务接待及与上级部门的工作联系,起草工作总结、领导讲话等文字性材料及协调交管支队内部工作。
三、部门预算构成
本单位无下属单位,部门预算为阿里地区公安处交通管理支队机关部门预算。
第二部分 2026年部门预算表
表格详见附件
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2026年本部门收入预算2218.43万元,其中2025年结转50.61万元。2026年本部门收入比上年减少1021.97万元,减少31.54%,主要原因是2025年根据《关于印发〈阿里地区公安机关机构编制管理改革实施方案〉的通知》(藏机编发〔2025〕19号精神,规范公安处内设机构规格,车辆管理所为直属阿里地区公安处。车管所所有人员类项目、购买社会考场考试服务费项目、机动车号牌、合格证等材料款项目等项目,2026年预算中取消,由公安处列预算。
支出预算2218.43万元,比上年减少1021.97万元,增长31.54%,主要原因是:2025年根据《关于印发〈阿里地区公安机关机构编制管理改革实施方案〉的通知》(藏机编发〔2025〕19号精神,规范公安处内设机构规格,车辆管理所为直属阿里地区公安处。车管所所有人员类项目、购买社会考场考试服务费、机动车号牌、合格证等材料款等项目,2026年预算中取消,由公安处列预算。
二、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费44.93万元,比上年减少1.01万元,下降2.19%,主要原因是:厉行节约过紧日子,压减“三公”经费。其中:因公出国(境)0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是:因公出国(境)0团组、0 人;公务用车购置及运行维护费44.93万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费44.93万元,比上年减少1.01万元。)比上年减少1.01万元,下降2.19%,主要原因是:厉行节约过紧日子,压减“三公”经费;公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是:交警支队无公务接待。2026年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有20量,国内公务接待0批次、0人。
三、机关运行经费安排情况
2026年,本部门机关运行经费安排144.47 万元,比上年减少15.35万元,下降9.60%,主要原因是2025年根据《关于印发〈阿里地区公安机关机构编制管理改革实施方案〉的通知》(藏机编发〔2025〕19号精神,规范公安处内设机构规格,车辆管理所为直属阿里地区公安处。车管所所有人员调出交管支队。
四、政府采购情况
2026年本部门政府采购安排0万元,比上年减少897.48万元,减少100%。主要原因是:2025年根据《关于印发〈阿里地区公安机关机构编制管理改革实施方案〉的通知》(藏机编发〔2025〕19号精神,规范公安处内设机构规格,车辆管理所为直属阿里地区公安处,购买社会考场考试服务费由公安处列入预算。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年1月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋:2412.49平方米;车辆(台、辆):20辆。单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。本年度拟购置固定资产69.71万元,主要是3辆两轮摩托车、多台蓝牙打印机(执法背夹)、指挥中心液晶拼接显示单元等主要用于执法办案和办公用品。
六、项目绩效目标情况
2026年,实行绩效目标管理项目24个,资金2,218.43万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下:
重点项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
机构运行维护费 | 34.21 | 用于支付红绿灯维修 |
大型设备(设施)运行维护与改造 | 12 | 用于支付城区红绿灯电费 |
网络租赁 | 40.43 | 支付国省道80卡口网络传输数据网络租赁费 |
七、其他需要说明的情况
我单位无政府债务
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。