• 本站支持IPV6

  • 登录
  • 注册
  • 无障碍
  • 索引号:dqbyj/2019-00001
  • 发文字号:
  • 发文机构:阿里地区编译局
  • 名 称:2018年度地区编译局部门决算公示
  • 公文种类 :
  • 发布日期:2019-10-17
2018年度地区编译局部门决算公示
文章来源: 发布日期:2019-10-17 浏览:

目录

一、单位主要职责

机构设置情况

三2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预销情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职

(一)承担地区藏语文工作委员会的日常工作

(二)宣传、贯彻执行党和国家新时期民族语文方针政第

(三)指号和监管检查全地区学习和使用藏语言文字工作.

(四)承担语言文字新词术语的推广作用

(五)组织、开展或语言文字以及翻译工作的理论研究管理,监督全地区社会使用语言文字的规范化工作

(六)指导全地区藏语文翻译业务,承担 语文翻学业务人B的t训工作

(七)承担地委、行器、人大、政协及各综合部的重要文件、各种会议材料的翻译工作:协同有关将一些重要的宣传材料和使用科技材料的编译工作

 

(八)监督指导并完成全地区翻译业务和翻译系列职称申报工作。

(九)承办地委、行器交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据以上主要职责,阿里地区藏语委工作委员会办公室(阿里地区编译局)设立4个内设机构(均为正科级) (一)内设机构(1)综合科。负责完成单位内所有行政性事务工作,包括综合协调、文秘、财务、档案、资产和后勤等工作。承办地区藏语文工作委员会的日常工作.

(2)翻译科。负责完成地区四大班子及各综合部门交办的各种文件、材料的翻译工作;协同有关部门将一些重要的宣传材料和适用科接材料的编译工作;监督指导并完成全地区翻译业务和翻译系列职称申报工作。

(3)社会用字管理科。宣传、贯彻执行党和国家新时期民族语言方针政策;指导和监督检查全地区学习和使用藏语言文字工作;承担藏语言文字新词术语的推广工作;组织、开展藏语言文字以及翻译工作的理论研究;管理、监督全地区社会使用藏语言文字的规范化工作;为规范和正确使用汉两种社会文字,协同有关部门,定期地检查、规范地区所在地社会用字

(4)藏语言文字规范科,负责全地区干部职工及村(居)干部“双语"学习教材的编审工作,协助开展藏汉"双语"培训工作;负责藏语言文字标准的测试和推广应用工作;负责起草全地区藏语言文字规范化管理的地方性法规、条例、办法草案和学习,使用和发展藏语言文字的重大方针政策的建议性文件、报告;负责制定和审定藏语言文字信息处理的规范和标准;负责指导监督全地区标准化藏语文软件的推广应用工作;承担《阿里藏语文工作》的编辑及《阿里藏语文字网》的各项工作。

三、2018年度主要工作任务

(一)真抓"两学一做"活动,建好干部队伍(二)真机新词术语的推广宣传工作。

(三)真抓跟班培训工作搞业务素质。

(四)真抓社会用字管理工作,提升地区文明程度和文化素养.

四.一般公共预算收支安排情况说明

(一)预算收支增减变化情况

1收入变化情况

我单位2018年度预算收入465.78万元,其中预算拨款安排465.78万元, 2017年度预算收入361.94万元,其中预算拨款安排361.94万元,同比增加103.84万元,增长28.69%.

2支出变化情况

我单位2018年预算支出465.78万元,主要用于文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等, 2017年预算支出361.94万元,同比增加103.84万元,增长28.69% ,主要原因是今年工资上涨,工资福利支出预算增加。其中安排基本支出426.6万元,2017年增加102.87万元,增长31.78% ;项目支39.18万元,主要用于全区藏语文工作及社会用字检查规范支出,比2017年增加0.97万元,增长2.54%.

全年预算支出按功能科目分类:

(1) 207文化体育与传媒支出,合计363.17万元

(2) 208社会保障和就业支出48.03万元

(3) 210医疗卫生与计划生育支出, 合计24.79万元;

(4) 221房保障支出,合计29.79万元

单位名称:阿里地区编译室机关般公共预算支出表(按功能科目)

(二) “三公”经费说明

1我单位2017年.三公"经费预算4.18万元, 2018年“三公"经费预95.26万元,同比增加1.08万元,增长25.75%;原因是实际工作以及车辆老化需要,公务用车运行维护费和接待费增加.

2公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量2辆, 2017年车辆保有量2辆

2018年公务用车运行维护费4.56万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.56万元, 2017年公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.18万元.

我单位2017年,2018年均末安排公务用车购置预算;公务用车运行费同比增加0.38万元,增长9.09% ,原因是我单位公务用车次数增加,油料费和维修费增加.

3其他情况说明 (因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数保有量:

我单位2017年, 2018年0安排因公出国境费预算, 2018年共计0批次0人次因公出国境

我单位2017年未预算公务接待费, 2018年预算公务接待费0.7万元,预尊接待7批次,共计58人次.

(三)机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费0.96万元、邮电费0.06万元、差旅费14.4万元、会议费0万元、福利费0.07万元、日常维修费0.19万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.24万元、办公用房取暖费0.78万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费4.56万元、其他费用405.34万元.

五、政府采购情况说明我单位0万元政府采购.

六、国有资本经营预算拨教收支情况说明我单位无国有资本经营预算拨款.

七、政府性基金预算情况说明我单位0政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共3个,涉及般公共预算拨款391845元

九、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,阿里地区藏语委办编译局共有3辆车,其他用车3辆。年末数1121000元。0房屋。

十,绩效目标完成情况说明

2018年,我单位严格按照预算绩效管理的相关要求,依据事先设定的支出绩效目标,在预算执行过程中,严格执行财政资金的使用计划,不断采取措施推进预算执行进度。

十一,主要名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算.

(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算.

(三)财政款收入:指财政部门核拔给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算

收入。

(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。

附件:

附件1 :财政拨款收支总表

附件2:一般公共预算支出表

附件3:一般公共预尊基本支出表

附件【2018年阿里地区编译局决算公开表.xls
附件【2018年阿里地区编译局决算公开表.xls