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  • 索引号:01/2020-00009
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  • 发文机构:政府机构
  • 名 称:阿里地区妇幼保健院2020年预算公开情况说明目录
  • 公文种类 :
  • 发布日期:2020-04-20
阿里地区妇幼保健院2020年预算公开情况说明目录
文章来源: 发布日期:2020-04-20 浏览:

一、部门概况1

(一)单位主要职责1

(二)机构设置情况1

(三)主要工作任务1

二、一般公共预算收支安排情况说明3

(一)收入增减变化情况3

(二)支出增减变化情况3

三、一般公共预算基本支出情况说明4

(一)人员经费4

(二)公用经费4

四、“三公”经费安排情况说明5

(一)因公出国(境)费5

(二)公务用车运行维护费5

(三)公务接待费5

五、政府采购情况说明5

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明5

七、国有资产占有情况说明6

八、政府性基金预算情况说明6

九、预算绩效情况说明6

、扶贫情况说明6

十一、政府债务情况6

十二、主要名词解释6

我单位2020年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:

一、部门概况

(一)单位主要职责

1. 保健与临床相结合,履行公共卫生职责开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务;完成行署和卫生行政部门下达的指令性任务。

2.负责本辖区内的孕产妇保健及儿童保健工作。

3.负责本辖区助产机构所生的新生儿办理出生医学证。

4.负责本辖区及七县孕产妇住院分娩及孕产妇和婴幼儿死亡统计工作。

5.七县下乡督导及孕产妇死亡追踪调查。

(二)机构设置情况

我单位现设18个科室,包括:办公室、财务室、医务科、儿科、驾驶体检科、水疗室、妇科、B超、二甲办、化验室、药房、收费处、护理部、院长办公室、宣教室。后勤总务科,医保办,党建办。

)主要工作任务

1. 完善妇幼健康保健制度,建立规范的保健政策,加大对妇女儿童服务体系建立。

2.“两降一升”工作目标

切实做好妇幼卫生服务工作,提高妇幼卫生服务质量,积极宣传国家优惠政策,建立台账,培训乡村医护人员等多种措施,做好我地区“两降一升”工作,着力提升妇幼健康质量。

为做好“两降一升”工作,我院一季度妇幼专干分别到乡村蹲点培训。各县卫计委通过“1+2”模式(乡村医生、村妇连主任及驻村工作队)做到“四早”既对怀孕妇女做到“早发现、早宣教、早建卡、早体检”。对危重“孕产妇和婴儿转诊转院要以专人专车护送”提供快捷交通和安全保障,另外我院现成的专家随时救助。

3.妇幼月报及年报工作

为做好我地区的妇幼月报、季报、年报工作质量,各县卫计委对乡镇卫生院及村医的基础数据上报制定相应方案,我院季度派技术人员赴县、乡加强培训督导,不断提升各县月报年报人员的技能水平。望卫计委以红头文件发函各县卫计委,统计人员指定2-3个人不能随时变换。因各县卫计委统计人员不指定,数据不准确,直接影响我地区的妇幼月报、季报及年报,漏报将影响我地区的妇幼年报质量。

4.托幼机构的体检工作

积极做好国家公共卫生服务工作,加强我地区3-6岁儿童视力、听力筛查工作,做到早发现、早干预,与地区教体局协商入托体检:1-3岁儿童每半年体检一次,三岁以上儿童每一年体检一次同时给0-6岁儿童查微量元素。

5.开展婚前检查

根据《中华人民共和国婚姻法》的有关规定,准备结婚的男女双发,在申请结婚登记前应当到婚姻登记机关所在地经批准开展婚前医学检查的医疗保健机构接受婚前医学检查,对所有来院进行婚前医学检查的人员均进行了有关婚姻保健知识、孕前保健知识、优生优育指导,提高目标人群增补叶酸知识知晓率和叶酸服用率及我地区的出生人口素质,加强婚前医学检查。

二、一般公共预算收支安排情况说明

(一)收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入7344185.85元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加2075357.09元,增长39.39%。

(二)支出增减变化情况

我单位2020年预算支出7344185.85元,同比增加2075357.09元,增长39.39%。其中:安排基本支出7096152.81元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比增加1870988.97元,上涨35.81%,主要原因是: 人员增加,经费增多;项目支出248033.04元,同比增加204368.12元,主要原因是 增加公共医疗服务提升项目。

全年预算支出按功能科目分类:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),2020年预算支出数575808.09元;

2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),2020年预算支出数17994.01元;

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),2020年预算支出数14395.2元;

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),2020年预算支出数25191.61元;

5.卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项),2020年预算支出数5940781.89元;

6.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项),2020年预算支出数287904.05元;

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2020年预算支出数482111元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

(一)人员经费

我单位2020年预算人员经费6113293.81元,主要包括:基本工资779040元、津贴补贴3202500.6元、奖金328053.25元、机关事业单位基本养老保险缴费575808.09元、城镇职工基本医疗保险缴费287904.05元、失业保险17994.01元、工伤保险14395.2元、生育保险25191.61元、住房公积金482111元、个人水电价补贴9100元、其他对个人和家庭的补助391196元。

(二)公用经费

我单位2020年预算公用经费共982859元,其中:办公费30940元、水费2210元、电费8840元、邮寄费1326元、电话通讯费32266元、取暖费19800元、差旅费375700元、工会经费86192元、福利费1560元、培训费6630元、公务接待费18000元、公务用车运行维护费104975元、维修(护)费4420元、食堂补助290000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2020年“三公”经费预算122975元,同比增加42225元,上涨52.29%。主要原因是:每年妇幼年报质控工作需要下七县及乡镇公务用车运行增大。

(一)因公出国(境)费

我单位2019年预算因公出国(境)费0万元,2020年预算因公出国(境)费0万元,共计0批次0人因公出国(境)。

(二)公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费共104975元,同比增加24225元,上涨30%。其中:2019年和2020年公务用车购置费预算均为零元;2020年公务用车运行费预算104975元,同比增加24225元,上涨30%。主要原因是:妇幼年报质控工作下七县及乡镇乡公务用车运行增大。

(三)公务接待费

我单位2019年预算公务接待费0元,2020年预算公务接待费18000元,预计接待 0 批次 0 人次。我单位无需接待。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量_2_辆,2019年车辆保有量_2_辆,同比(增加/减少)_0_辆,原因是今年未新增车辆。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共2个,涉及一般公共预算拨款248033.04元,其中2020年我单位无重点项目。

十、扶贫资金情况说明

我单位2020年无扶贫项目资金。

十一、政府债务情况

我单位2020年度无政府债券资金。

十二、主要名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。

附件:

附件1:财政拨款收支总表

附件2:一般公共预算支出表

附件3:一般公共预算基本支出表

附件4:一般公共预算“三公”经费支出表

附件5:政府性基金预算支出表

附件6:部门收支总表

附件7:部门收入总表

附件8:部门支出总表

附件9:2020年度部门预算情况汇总

阿里地区妇幼保健院

2020年4月15日

附件【2020年妇保院预算公开表(修改).xls
附件【2020年妇保院预算公开表(修改).xls
附件【妇保院绩效.docx
附件【妇保院绩效.docx