- 索引号:dqtzb/2020-00001
- 发文字号:
- 发文机构:地委统战部
- 名 称:阿里地区统一战线工作部2020年预算公开情况说明
- 公文种类 :
- 发布日期:2020-04-20
目 录
我单位2020年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:
1.贯彻执行党中央、国务院和区党委、政府及地委关于统一战线工作方针、政策的决定,对阿里地区统战工作进行调查研究,向地委和区党委统战部反映情况,提出开展我地区统战工作的建议和意见;检查统战政策执行情况,协调统战各方面的关系。
2.负责联系党外代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对党外代表人士的方针、政策;落实地委关于党外代表人士通报有关情况。
3.开展党外人士的政治安排,提出地区人大、政协、工商联、佛协党外人士的安排建议;会同有关部门做好培养、考察、推荐、安排党外人士担任政府系统和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。
4.调查研究党外知识分子的情况,反映意见、协调关系,提出政策建议;联系培养党外知识分子的代表人物。
5.负责开展海内外统一战线的宣传工作。
6.负责指导各县委统战部工作,协调行署各部门的统战工作;联系、指导地区佛协工作;联系指导地区工商联工作;管理地区归口藏胞接待委员办公室;开展全地区光彩事业。
7.调查研究并反映我地区非公经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公经济代表人士,积极开展思想政治工作;协调有关部门推动光彩事业发展。
8.承办地委交办的其他事项。
(二)机构设置情况
地委统战部设3个职能科(室):办公室、综合业务科、党外干部管理科;内设事业机构:归国藏胞管理接待办(归国藏胞管理接待站)。
地区宗教工作领导小组办公室设2个科(室):综合科、法制宣传教育(督查)科。
(三)主要工作任务
1.抓住主题,统一思想,着力凝聚政治共识;
2.突出重点,深化“四通创建”;
3.夯实基础,加强党外代表人士队伍建设;
4.开拓创新,推进统战各领域工作上台阶。
二、一般公共预算收支安排情况说明
我单位2020年度预算收入7973377.31元,全部为一般公共预算财政拨款,同比减少486042.2元,下降5.75%。
我单位2020年预算支出7973377.31元,同比减少486042.2元,下降5.75%。其中:安排基本支出5355450.25元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比减少647330.73元,下降12.16%,主要原因是:机构编制改革、原宗教领导小组办公室工作职能、人员编制划转到地区民宗局。;项目支出1067825.65元,同比增加469606.65元,增长78.5%,主要用于地委统战部干部职工食堂暨党建活动场所项目。
全年预算支出按功能科目分类:
1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(统战事务)(项),2020年预算支出数6423275.9元;
2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项),2020年预算支出数20000元;
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),2020年预算支出数604600.8元;
4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),2020年预算支出数693.09元;
5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),2020年预算支出数7557.52元;
6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),2020年预算支出数26451.29元;
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2020年预算支出数103631.31元;
8.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项),2020年预算支出数302300.4元;
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2020年预算支出数504867元。
我单位2020年预算人员经费5967355.66元,主要包括:基本工资890508元、津贴补贴2903811元、奖金315813.25元、机关事业单位基本养老保险缴费604600.8元、城镇职工基本医疗保险缴费302300.4元、公务员医疗补助缴费103631.31元、失业保险693.09元、工伤保险7557.52元、生育保险26451.29元、住房公积金504867元、志愿者人员工资18000元、个人水电价补贴6650元、其他对个人和家庭的补助282472元。
我单位2020年预算公用经费共944846元,其中:办公费29260元、水费2090元、电费8360元、邮寄费1254元、电话通讯费30514元、取暖费15000元、差旅费355300元、工会经费82203元、福利费1140元、培训费6270元、公务接待费20000元、公务用车运行维护费99275元、维修(护)费4180元、食堂补助290000元。
我单位2020年“三公”经费预算119275元,同比减少151133.48元。下降55.89%。主要原因是:机构编制改革、原宗教领导小组办公室工作职能、人员编制划转到地区民宗局。
我单位2019年预算因公出国(境)费0万元,2020年预算因公出国(境)费0万元,共计0批次0人因公出国(境)。
我单位2020年预算公务用车运行维护费共99275元,同比减少104975元,下降51.40%。2020年公务用车购置费预算0元,同比增加0元,上涨0%。主要原因是:经核实我部藏F91006车辆维修经费未下拨。
2020年公务用车运行费预算99275元,同比减少10495元,下降51.40%。主要原因是:经核实我部藏F91006车辆维修经费未下拨。
我单位2019年预算公务接待费66158.48元,2020年预算公务接待费20000元,预计接待 10批次 30人次。
我单位无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量4辆,2019年车辆保有量5辆,同比(增加/减少)1辆,原因是机构改革后将我部原藏FA1669划转至地区民宗局。
我单位无政府性基金预算。
2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共11个,涉及一般公共预算拨款1067825.65元,其中2020年我单位无重点项目。
十、扶贫资金情况说明
我单位2020年无扶贫项目资金。
我单位2020年度无政府债券资金。
十二、主要名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。
附件:
附件1:财政拨款收支总表
附件2:一般公共预算支出表
附件3:一般公共预算基本支出表
附件4:一般公共预算“三公”经费支出表
附件5:政府性基金预算支出表
附件6:部门收支总表
附件7:部门收入总表
附件8:部门支出总表
附件9:2020年度部门预算情况汇总
阿里地区统一战线工作部
2020年4月15日
附件【“七五”普法宣教及督导检查相关经费.pdf】附件【爱国爱教巡回宣传经费.pdf】
附件【办公楼取暖经费.pdf】
附件【藏胞接待经费.pdf】
附件【从2013年开始公用人均2000元经费.pdf】
附件【党建经费.pdf】
附件【地市佛协政副长付秘书长岗位职责补助.pdf】
附件【佛协工作经费.pdf】
附件【2020统战部公开预算.xlsx】
附件【统战刊物经费.pdf】
附件【维稳经费.pdf】